大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下t3出纳通如何与总账对接的问题,以及和t3出纳通总账对账的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

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出纳总账的正确记账方法用友T3标准版出纳通和总账系统是联系起来的吗t3如何设置结算方式科目出纳和会计怎么衔接啊出纳总账的正确记账方法根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)。

用友T3标准版出纳通和总账系统是联系起来的吗不是联系起来的也可以连,在出纳通里面写完日记账之后,可以制单,只是要求填的时候信息越完整越好也可以总账先写凭证,然后在出纳通里面导入凭证的日记账

t3如何设置结算方式科目如果对出纳管理要求不高、并且不使用资金管理和收支相关模块,可以不设,不过记得,在总账设置科目时不要将现金、银行存款这两个科目设为现金总账、银行总账(这个设置会将其列入银行对账,需要相关结算方式),也不能将其定义为现金科目、银行科目(这个设置会将其归入出纳管理,需要相关结算方式)。

如需设置,进入账套后,点击左边的系统设置--账套参数,请将账套参数界面右侧“日记账结算方式为必填项”和“日记账结算号为必填项”的勾选取消即可。

出纳和会计怎么衔接啊出纳与会计的分工是明确的:会计管账不管钱,出纳管钱不管账(日记账除外)。

出纳将经审核的原始凭证进行收付款后交给会计,出纳根据单据登记现金、银行存款日记账,于月底结账。

由会计编制凭证、登记账簿,于月末结账,并以总账余额核对现金、银行日记账余额,并清点库存现金、无误后出具报表。

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